скачать рефераты

МЕНЮ


Анализ качества и конкурентоспособности продукции на предприятии ЧП ППП "ИСО-Энерготехнологии"


Как видно из таблицы 2.3 быстрыми темпами снижается прибыль предприятия ЧП "ППП ИСО-Энерготехнологии": на 31.12.2008 г. она снизилась на 342,3 тыс. грн. (19,5%), а на 31.12.2009 г. уменьшилась еще на 967,0 тыс. грн. (68,3%) по сравнению с 31.12.2007 г. Это произошло в связи с тем, что в 2009 году в некоторых кварталах предприятие получило убыток, поэтому в целом за год также получился убыток. Наблюдается сначала уменьшение, а потом увеличение текущих обязательств (краткосрочных заемных средств) в целом на 31.12.2009 г. на 37,3 тыс. грн. (76,1%). Снижение на 31.12.2008 г. составило 681,5 тыс. грн. (93,3). Данное снижение является очень значительным. Снижение текущих обязательств связано с погашением кредиторской задолженности.

Сравнительный анализ активов баланса предприятия ЧП "ППП ИСО-Энерготехнологии" за 2007-2009 гг. приводится в таблице 2.4.



Таблица 2.4

Сравнительный анализ активов баланса предприятия ЧП "ППП ИСО-Энерготехнологии" за 2007-2009 гг. (тыс. грн.)

Показатели

Анализируемый период

Изменения

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2007/2008 гг., %

2008/2009 гг., %

тыс. грн.

% к итогу

тыс. грн.

% к итогу

тыс. грн.

% к итогу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I. Необоротные активы

1. Незавершенное строительство

956,3

6,695

3638,7

21,59

9333,8

41,67

+14,895

+20,08

2. Остаточная стоимость нематериальных активов

0,8

0,005

2,2

0,01

7,9

0,03

+0,005

+0,02

3. Остаточная стоимость основных средств

13320,9

93,3

13323,0

78,4

13110,2

58,3

-14,9

-20,1

4. Другие финансовые инвестиции

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого по разделу I

14278,0

100

16996,9

100

22491,0

100

-

-

II. Оборотные активы

1. Производственные запасы

371,7

13,5

405,2

12,2

286,8

10,6

-1,3

-1,6

2. Незавершенное производство

-

-

-

-

-

-

-

-

3. Готовая продукция

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Товары

-

-

-

-

-

-

-

-

5. Денежные средства

653,3

23,7

1886,6

56,8

841,9

31,2

+33,1

-25,6

6. Расчеты с дебиторами

1718,1

62,4

978,7

29,5

1539,6

57,1

-32,9

+27,6

7. Другие оборотные активы

9,2

0,4

49,1

1,5

28,9

1,1

+1,1

-0,4

Итого по разделу II

2752,3

100

3319,6

100

2697,2

-

-

-

III. Затраты будущих периодов

Итого по разделу III

1,3

100

3,3

100

4,4

100

-

-

Баланс

17031,6

100

20319,8

100

25192,6

-

-

-


Сравнительный анализ активов баланса показал, что в структуре активов предприятия ЧП "ППП ИСО-Энерготехнологии" произошли изменения, а именно: в течение анализируемого периода стоимость необоротных активов увеличивалась, их доля в структуре активов также увеличилась. В частности, незавершенное строительство увеличилось на 20,08% в 2009 году по сравнению с 2008 годом. Нематериальные активы увеличились на 0,02% в 2009 году по сравнению с 2008 году. Оборотные активы в 2009 году снизились вследствие расхода производственных запасов и денежных средств по сравнению с 2008 годом. ЧП "ППП ИСО-Энерготехнологии". В частности, производственные запасы снизились на 1,6% в 2009 году по сравнению с 2008 годом. Денежные средства снизились на 25,7% в 2009 году по сравнению с 2008 годом. Расчеты с дебиторами увеличились на 27,6% в 2009 году по сравнению с 2008 годом.

Сравнительный анализ пассивов баланса предприятия ЧП "ППП ИСО-Энерготехнологии" за 2007-2009 гг. приводится в таблице 2.5.



Таблица 2.5

Вертикальный анализ пассивов баланса предприятия ЧП "ППП ИСО-Энерготехнологии" за 2007-2009 гг. (тыс. грн.)

Показатели

Анализируемый период

Изменения

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2007/2008 гг., %

2008/2009 гг., %

тыс. грн.

% к итогу

тыс. грн.

% к итогу

тыс. грн.

% к итогу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I. Собственный капитал

1. Уставный капитал

15510,0

69,9

15510,0

85,8

15510,0

84,5

+15,9

-1,3

2. Дополнительно вложенный капитал

-

-

-

-

1250,0

6,8

-

+6,8

3. Дополнительный капитал

1062,8

6,5

1062,8

5,9

1062,8

5,8

-0,6

-0,1

4. Резервный капитал

-

-

87,9

0,5

87,9

0,5

+0,5

-

5. Нераспределенная прибыль (непокрытый

убыток)

1758,1

10,8

1415,8

7,8

448,8

2,4

-3,0

-5,4

6. Неоплаченный капитал

2077,0

12,8

-

-

-

-

-12,8

-

Итого по разделу I

16253,9

100

18076,3

100

18359,3

100

-

-

II. Обеспечение предстоящих затрат и платежей

Итого по разделу II

-

-

-

-

-

-

-

-

III. Долгосрочные обязательства

Итого по разделу III

-

-

2024,5

100

2024,5

100

-

-

IV. Текущие обязательства

1. Краткосрочные кредиты банка

-

-

-

-

-

-

-

-

2. Кредиторская задолженность

36,3

4,7

26,5

12,5

20,0

18,8

+7,8

+6,3

3. Текущие обязательства

730,5

95,3

49,0

87,5

86,3

81,2

-7,8

-6,3

Итого по разделу IV

766,8

100

212,5

100

106,3

100

-

-

V. Доходы будущих периодов

Итого по разделу V

10,9

100

6,5

100

7,9

100

-

-

Баланс

17031,6

100

20319,8

100

25192,6

100

-

-


Данные таблицы 2.5 показывают, что к концу анализируемого периода увеличился собственный капитал предприятия ЧП "ППП ИСО-Энерготехнологии" как по сумме, так и по доле в пассиве. В частности увеличился дополнительно вложенный капитал в 2009 году на 6,8% по сравнению с 2008 годом. Собственный капитал предприятия ЧП "ППП ИСО-Энерготехнологии" вырос в основном за счет дополнительно вложенного капитала. Также наблюдается снижение доли в пассиве текущих обязательств, т.е. заемных краткосрочных средств. К началу анализируемого периода их доля составляла 95,3% пассивов, а к концу периода составила 81,2%. На основании таблицы 2.5 составим диаграммы по некоторым показателям баланса предприятия.


Рис.2.2 Обращение денежных потоков по текущей деятельности предприятия ЧП "ППП ИСО-Энерготехнологии", тыс. грн.


Рис.2.3 Тенденции изменения кредиторской задолженности предприятия ЧП "ППП ИСО-Энерготехнологии", тыс. грн.


Рис.2.4 Тенденции изменения дебиторской задолженности предприятия ЧП "ППП ИСО-Энерготехнологии", тыс. грн.


Анализ финансового состояния показал, что имеет и эффективно использует основные фонды. Показатели ликвидности и платежеспособности снижаются, что говорит о зависимости от внешних кредиторов и неспособности всегда вовремя и в полном объеме погашать свою задолженность перед кредиторами. Показатели финансовой стабильности говорят о снижении привлеченного капитала, что является положительной тенденцией. Показатели деловой активности говорят о положительной хозяйственной деятельности, о быстром обороте оборотных средств и дебиторской задолженности.

В целом можно сделать вывод, что финансово-хозяйственная деятельность ЧП "ППП ИСО-Энерготехнологии" является стабильной, но не всегда рентабельной. Экономический кризис немного затронул финансовую деятельность данного предприятия, поэтому ему можно порекомендовать увеличивать объемы производства и реализации товаров с целью увеличения прибыли.


2.2 Анализ качества продукции предприятия ЧП ППП "ИСО-Энерготехнологии"


Таблица 2.6

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.